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    2016年開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算
    發(fā)布日期:2016-03-10 15:00
    來源:開平市安監(jiān)局
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    2016年

    開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算

     

     


     

    第一部分  開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

    一、主要職責

    二、機構設置

    第二部分  2016年部門預算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、部門預算基本支出預算表

    十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

    第三部分  2016年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

     

    一、主要職責

    開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作,分析和預測全市安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題;承擔市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任;負責監(jiān)督管理職責范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法承擔職權內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位和煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理職責,依法組織并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度的實施,負責危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程,監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,依法查處安全生產(chǎn)違法行為;負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作,綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作;負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況;監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作,開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作;組織、指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,監(jiān)督管理社會中介機構安全生產(chǎn)服務行為;組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學技術研究和推廣工作,負責全市安全生產(chǎn)信息化工作;組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作;承擔市安全生產(chǎn)委員會的日常工作;承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責;承辦市人民政府和上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

        二、機構設置

    (一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。

    (二)本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局下設7個股(室),包括:辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、應急救援指揮中心、監(jiān)管股、行政審批服務股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊。編制22人,實有23人(含政府雇員3人),離退休5人。


    第二部分  2016年部門預算表

       1

    收支總體情況表

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

                                           單位:萬元

     

     

     

    2016年預算

    項 目

    2016年預算

    一、財政撥款

    770.1

    一、基本支出

    339.1

    二、財政專戶撥款

    35

    二、項目支出

    466

    三、其他資金


    三、單位經(jīng)營支出






    本年收入合計

    805.1

    本年支出合計

    805.1





    四、上級補助收入


    四、對附屬單位補助支出


    五、附屬單位上繳收入


    五、上繳上級支出


    六、用事業(yè)基金彌補收支總額


    六、結轉下年






    收入總計

    805.1

    支出總計

    805.1

    注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    收入總體情況表

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                             單位:萬元

     

    2016年預算

    、預算撥款

    770.1

    一般公共預算撥款

    770.1

    基金預算撥款


    二、財政專戶

    35

    教育收費


    其他財政收入


    三、其他資金


    事業(yè)收入


    事業(yè)單位經(jīng)營收入


    其他收入




    本年收入合計

    805.1



    四、上級補助收入


    五、附屬單位上繳收入


    六、用事業(yè)基金彌補收支總額




       

    805.1


                                                                                            3

    支出總體情況表

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                                                            單位:萬元

     

    2016年預算

    一、基本支出

    339.1

    工資福利支出

    258.06

    一般商品和服務支出

    36.13

    對個人和家庭的補助

    44.91

    其他資本性支出等




    二、項目支出

    466

    日常運轉類項目


    政府購買服務類項目


    其他類項目


    科技研發(fā)類項目


    基本建設類項目


    補助企事業(yè)類項目


    信息化運維類項目


    專項業(yè)務類項目

    466

    因公出國(境)項目


    信息系統(tǒng)建設類項目




    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出




         

    805.1



    四、對附屬單位補助支出


    五、上繳上級支出


    六、結轉下年




       

    805.1


                                                                                                            4

    財政撥款收支總體情況表

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

               單位:萬元

     

     

     

    2016年預算

     

    2016年預算

    、一般公共預算

    770.1

    、一般公共預算

    770.1

    二、政府性基金預算


    二、政府性基金預算


    三、國有資本經(jīng)營預算


    三、國有資本經(jīng)營預算






    本年收入合計

    770.1

    本年支出合計

    770.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                             5

    一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                                       單位:萬元

    功能科目名稱

    一般公共預算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

     

    770.1

    339.1

    431

    [208]社會保障和就業(yè)支出

    47.32

    47.32


    [20805]行政事業(yè)單位離退休

    23.12

    23.12


    [2080501]歸口管理的行政單位離退休

    23.12

    23.12


    [20808]撫恤

    0.55

    0.55


    [2080501]死亡撫恤

    0.55

    0.55


    [20899]其他社保保障和就業(yè)支出

    23.66

    23.66


    [2089901]其他社保保障和就業(yè)支出

    23.66

    23.66


    [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    11.63

    11.63


    [21005]醫(yī)療保障

    11.63

    11.63


    [2100501]行政單位醫(yī)療

    11.63

    11.63


    [215]資源勘探信息等支出

    689.9

    258.9

    431

    [21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管

    689.9

    258.9

    431

    [2150601]行政運行

    258.9

    258.9


    [2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

    431


    431

    [221]住房保障支出

    21.24

    21.24


    [22102]住房改革支出

    21.24

    21.24


    [2210201]住房公積金

    21.24

    21.24


     

     

     

     

     

                                                                                                             

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                          6

    一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                                     單位:萬元

    政府預算支出經(jīng)濟分類

    部門預算支出經(jīng)濟科目

    2016本年預算


     

    339.1

    [501]機關工資福利支出

    [301]工資福利支出

    258.06

    [50101]工資獎金津補貼

    [30101]基本工資

    56.86

    [50101]工資獎金津補貼

    [30102]津貼補貼

    104.17

    [50101]工資獎金津補貼

    [30103]獎金

    34

    [50102]社會保障繳費

    [30104]社會保障繳費

    35.29

    [50199]其他工資福利支出

    [30199]其他工資福利支出

    27.74

    [502]機關商品和服務支出

    [302]商品和服務支出

    36.13

    [50201]辦公經(jīng)

    [30228]工會經(jīng)

    0.6

    [50201]辦公經(jīng)

    [30229]福利費

    0.17

    [50201]辦公經(jīng)

    [30239]其他交通費用

    14.76

    [50206]公務接待費

    [30217]公務接待費

    0.5

    [50208]公務用車運行維護費

    [30231]公務用車運行維護費

    2

    [50299]其他商品和服務支出

    [30299]其他商品和服務支出

    18.1

    [509]對個人和家庭的補助

    [303]對個人和家庭的補助

    44.91

    [50901]社會福利和敉助

    [30305]生活補助

    0.55

    [50905]離退休

    [30302]退休費

    23.12

    [501]機關工資福利支出



    [50103]住房公積金

    [30311]住房公積金

    21.24

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                   7

    一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                                           單位:萬元

    政府頇算支出經(jīng)濟分類

    部門算支出經(jīng)濟科目

    2016本年預算


     

    431

    [502]機關商品和服務支出

    [302]商品和服務支出

    5

    [50299]其他商品和服務支出

    [30299]其他商品和服務支出

    5

    [599]其他支出

    [399]其他支出

    426

    [59999]其他支出

    [39999]其他支出

    426

     

     

     

                                                                                                             8

    一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                                 單位:萬元

     

    2016年預算

    行政經(jīng)費

    315.98

    三公經(jīng)費

    2.5

    其中:(一)因公出國(境)支出


    )公務用車購及運行維護支出

    2

    1.公務用車購


    2.公務用車運行維護費

    2

    (三)公務接待費支出

    0.5



    注:

    1、行政經(jīng)費包括:1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機構的在取人員支出基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會費、福利費、物業(yè)管理費、常維修費、專用材料費、一般購費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范 2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購費(包括設備、計算機、車輛等、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。

    2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公用車購置及運行維護費和公接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公接待(外賓接待)費用。

     

                                                                                                            9

    2016年政府性基金預算支出情況表

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                       單位:萬元

    功能科目名稱

    政府性基金算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出


    0

    0

    0

    注:部門無政府性基金安排的支出,本表為空。

     

     

                                                                                                            10

    2016年部門預算基本支出預算表

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                                       金額:萬元

    支出項目類別

    (資金使用單位)

    總計

             

    財政專戶

    其他資金

    合計

    一般

    公共預算

    政府性

    基金預算

    國有資本

    經(jīng)營預算

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    339.1

    339.1

    339.1





























     

     

     11

    2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

    單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                         金額:萬元

    支出項目類別

    (資金使用單位)

    總計

             

    財政專戶

    其他資金

    效目標

    合計

    一般

    公共預算

    政府性

    基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

    466

    431

    431



    35





















     

     

    第三部分  2016年部門預算情況說明

     

    一、部門預算收支增減變化情況

    2016年本部門收入預算805.1萬元,比上年減少61.62萬元,下降7%,主要原因是:結轉項目減少;支出預算805.1萬元,比上年減少61.62萬元,下降7%,主要原因是:結轉項目減少。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排2.5萬元,比上年減少7.5萬元,下降75%,主要原因是:公用經(jīng)費預算由2萬元/人?年縮減為1萬元/人?年。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費2萬元,比上年減少4萬元,下降66.7%,主要原因是公用經(jīng)費預算由2萬元/人?年縮減為1萬元/人?年;公務接待費0.5萬元,比上年減少3.5萬元,下降87.5%,主要原因是公用經(jīng)費預算由2萬元/人?年縮減為1萬元/人?年。

    三、機關運行經(jīng)費安排情況

        2016年,本部門機關運行經(jīng)費安排36.13萬元,比上年增加1.04萬元,增長3%,主要原因是增加1名公務員。其中:公務接待費0.5萬元,工會經(jīng)費0.6萬元,福利費0.17萬元,公務用車運行維護費2萬元,其他交通費用14.76萬元,其他商品和服務業(yè)支出17.1萬元等。

    四、政府采購情況

        2016年本部門政府采購安排20萬元,其中:服務類采購預算20萬元。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    六、預算績效信息公開情況

    2016年,本部門沒有項目參與績效評價。

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

    二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    四、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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